太钢强化内部审计监督有效防范重大经营风险
2月1日,太钢2019年审计工作会议在公司会议室召开。太钢集团党委副书记、副董事长、总经理高建兵出席会议并讲话,强调要充分发挥内部审计监督的作用,努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,有效防范重大经营风险,促进公司持续健康发展。太钢集团党委常委、总会计师张晓东参加。
会议听取了2018年审计工作开展情况和2019年审计工作计划。2019年,公司审计工作将拓展内部审计范围,消除审计监督盲区,实现审计监督全覆盖;强化对预算执行情况的审计调查,堵塞管理漏洞,实现以审计促管理;加强对参股公司的审计监督,保障公司权益,防止国有资产流失;健全审计发现问题整改机制,加大惩处力度,提高审计整改率;强化审计基础工作,健全制度体系,提升审计工作质量。
高建兵充分肯定了公司审计工作取得的成绩。他指出,2018年,审计部门按照公司党政要求,依法审计、客观求实,取得了显著成效,为公司健康快速发展提供了重要保障。审计揭示的问题客观公正,提出的意见和建议切实可行,对各单位提高运营效率、防范重大风险、加强党风廉政建设起到了积极作用。
就进一步做好审计工作,高建兵强调,面对当前纷繁复杂的发展局面,我们要坚持底线思维,将防范重大经营风险摆在突出位置,树立审计权威,不留监督死角,敢于揭露问题,勇于动真碰硬,善于破解难题,切实提升内控水平,保证公司运营安全。审计部门要增强工作实效,将审计质量作为生命线,不断强化目标管理和效果导向,避免花拳绣腿,真正履行好公司赋予的神圣职责。要擦亮眼睛、挺直腰杆,以眼中揉不得沙子的态度查找问题,以专业水准和职业精神开展工作,努力增强审计权威性、威慑力。要提高监督站位,把握工作尺度,正确处理好“管”与“放”的关系,既守住规矩底线,防止破窗效应,又区分情况容错纠错,激励干部改革创新、奋发有为,共同推动公司发展进步。
张晓东就做好审计工作提出具体要求,强调要积极拓展内部审计领域,强化审计基础工作,提升内部审计能力,为公司健康发展作出应有贡献。
会上,审计部相关人员汇报了审计闭环管理及审计信息化项目建设情况,各科室负责人、审计人员代表作表态发言。